По техническим причинам произведен откат к версии от 25.09.2015(выпуск 09.05).Если у вас установлена версия от 01.10.2015 ,необходимо обновить версию для корректной работы всех режимов!
1.Доработана процедура проверки статуса контрагента по кнопке "Статус" в справочнике организаций, в реестре полученных счетов-фактур и в реестре выданных счетов-фактур, в Книге покупок и в Книге продаж, так как ФНС выпустила новую версию сервиса проверки.
1.Доработана процедура проверки статуса контрагента по кнопке "Статус" в справочнике организаций, в реестре полученных счетов-фактур и в реестре выданных счетов-фактур, в Книге покупок и в Книге продаж, так как ФНС выпустила новую версию (версия 2) web-сервиса "Проверка контрагента". Старый сервис теперь не доступен.
1.По сигнальному файлу доработана процедура выгрузки из справочника договоров в файл в части выгрузки наименования объекта строительства( вместо полного наименования выгружается краткое).
1.По сигнальному файлу разработана специальная процедура формирования и печати договоров подряда для строительных организаций (с использованием локальной базы для ввода и хранения приложений со сводками затрат и графиком выполнения работ).
1.В реестр счетов-фактур для книги продаж поле “Номер сч-ф продавца” расширено до 30 символов.
1.Доработка печати Журнала полученных счетов-фактур: в графе 13 не печатается код валюты.
2.В реестр счетов-фактур для книги продаж добавлены поля
- "Код продавца" (он отражается в гр.10 Журнала выданных счетов-фактур и в гр.9 Книги продаж)
- "Номер и дата сч-ф,полученного от продавца" (он отражается в гр.12 Журнала выданных счетов-фактур). Заполнить эти поля можно только для кода операций 04 и 05.
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу покупок ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Код объекта" поставить значение "УОС".
Для того, чтобы счета фактуры с заполненным полем "Код продавца" не попадали в Книгу продаж ,надо в реестре счетов-фактур в поле "Дополнение 3" поставить значение "#".
3.Доработка формирования Исправительного и Корректировочного счета- фактуры, когда на первоначальный счет-фактуру заполнен "Доп.N счета-фактуры".
4.Доработана печать Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".
5.Доработана печать Книг покупок и продаж,Журналов полученных и выставленных счетов фактур для Исправительного, Корректировочного счета- фактуры с заполненным полем "Доп.N счета-фактуры".
Доработан расчет Оборотной ведомости : попадает проводка Д-т 69.хх К-т 69.хх с одинаковыми аналитиками по дебету и кредиту.
1.Реализована печать платежного поручения более крупным шрифтом в реестре платежных поручений по кнопке "Вывод в WORD".
1.В меню Оперативная информация разработан новый режим "Распределение затрат(счета 23,25,26) подразделениям", который выполняет закрытие дебетового сальдо по "реформируемым" счетам(например 23,25,26) пропорционально исходящему сальдо на подразделениях по счетам, на которые списываются затраты( например, 20.1). Счета, на которые списываются остатки, должны иметь аналитику "Статья", "Подразделение". Реформируемые счета должны иметь аналитику "Статья".
Все затраты с реформируемого счета на счет, на который выполняется реформация относятся на статью затрат, указанную в запросе па выполнение процедуры.